你是否也有這樣的疑問(wèn),為什么有的上稅率是星號(hào)?不知道沒(méi)關(guān)系,今天好吖好大賬房小編就來(lái)為你解答這一疑問(wèn),看完你就明白啦!
一、為什么有些小規(guī)模納稅人開具的增值稅,稅率顯示***?
【增值稅普通】對(duì)于小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅普通,稅率欄次顯示為適用的征收率;對(duì)于增值稅小規(guī)模納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開的增值稅普通,如月代開金額合計(jì)未超過(guò)10萬(wàn)元,稅率欄次顯示***。
【增值稅專用】小規(guī)模納稅人自行開具或向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開的增值稅專用,稅率欄次顯示為適用的征收率。
二、小規(guī)模納稅人代開增值稅普通,稅率顯示***,該如何填增值稅申報(bào)表?
以實(shí)際銷售額先判斷是否符合增值稅小微優(yōu)惠。
【不符合增值稅小微政策】若小規(guī)模納稅人當(dāng)期銷售額超過(guò)10萬(wàn)元(按季30萬(wàn)元),則應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)政策確認(rèn)當(dāng)期銷售額適用的征收率,準(zhǔn)確填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》對(duì)應(yīng)欄次。
【符合增值稅小微政策】若小規(guī)模納稅人當(dāng)期銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(按季30萬(wàn)元),則應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào)規(guī)定,將當(dāng)期銷售額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》免稅銷售額相關(guān)欄次。
三、符合免稅條件的增值稅小規(guī)模納稅人代開增值稅普通時(shí)不進(jìn)行征收稅款,還是先征后退?
符合免稅條件的小規(guī)模納稅人,代開增值稅普通時(shí)不征收增值稅。
【免稅條件】小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,免征增值稅。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。
四、對(duì)于月(季度)銷售額未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模納稅人,其開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一的銷售額是否需要征增值稅?
【的使用】按照現(xiàn)行管理有關(guān)規(guī)定,機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一在性質(zhì)上屬于普通,同時(shí)還具備增值稅抵扣功能。為貫徹落實(shí)黨中央、關(guān)于減稅降費(fèi)的決策部署,確保提高小規(guī)模納稅人免稅標(biāo)準(zhǔn)的政策扎實(shí)落地,對(duì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(按季30萬(wàn)元)的小規(guī)模納稅人開具的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一,可以享受免征增值稅政策,且下道環(huán)節(jié)取得相應(yīng)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
【申報(bào)表填寫】月銷售額扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次;月銷售額扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)元)的,填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的第1行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”、第3行“稅控器具開具的普通不含稅銷售額”對(duì)應(yīng)的“貨物及勞務(wù)”列次。
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