進(jìn)出口退稅辦理流程是怎樣的?
進(jìn)出口退稅辦理流程是怎樣的?
步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入
數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入。這兩個(gè)部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點(diǎn)一樣。
1、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入:
1)關(guān)聯(lián)號(hào):將小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào),關(guān)聯(lián)號(hào)為10位
2)稅種:V 增值稅,C 消費(fèi)稅
3)申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)
4)進(jìn)貨憑證號(hào):增值稅專用發(fā)票號(hào)碼
5)供貨方納稅號(hào):供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)碼
6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期
7)商品代碼:商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致
8)專用稅票號(hào):錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號(hào)碼,有一定的規(guī)則。消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng),否則不需錄入。
2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入:
1)關(guān)聯(lián)號(hào):同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對(duì)應(yīng)且必須一致
2)申報(bào)批次:申報(bào)的次數(shù)
3)出口發(fā)票號(hào):出口發(fā)票號(hào)碼,若對(duì)應(yīng)多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號(hào)碼
4)報(bào)關(guān)單號(hào)碼:出口報(bào)關(guān)單右上角號(hào)碼(9位)+0+項(xiàng)號(hào)(2位),同一張報(bào)關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入。
5)出口日期:出口報(bào)關(guān)單上的出口日期
6)美元離岸價(jià):報(bào)關(guān)單上的總價(jià),非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入
7)核銷單號(hào):出口報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)出口收匯核銷單的號(hào)碼
8)商品代碼:報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)
9)代理證明號(hào):屬委托代理出口申報(bào)退稅的,在此欄錄入代理出口證明號(hào)碼,且報(bào)關(guān)單號(hào)碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空。
第二步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審核
進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實(shí)際需要,設(shè)置條件
進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實(shí)際需要,設(shè)置條件
第三步:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查
數(shù)據(jù)加工處理-〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查
數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查
數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查
第四步:預(yù)申報(bào)
數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),輸入本次申報(bào)的
聯(lián)號(hào),或輸入10個(gè)9,點(diǎn)擊確定。預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后,才可以進(jìn)行正式申報(bào)。
第五步、正式申報(bào)
1、預(yù)審反饋處理-〉確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)
2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表
3、退稅正式申報(bào)-〉查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報(bào)表錄入,點(diǎn)擊增加,錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月,按回車,系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表,核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊保存,退出
4、退稅正式申報(bào)-〉生成退稅申報(bào)軟盤,選擇“本地申報(bào)”,輸入路徑,點(diǎn)擊確定,正式申報(bào)完成
講到這里,已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報(bào),企業(yè)辦稅人員將正式申報(bào)的軟盤和有關(guān)退稅申報(bào)資料上報(bào)到國(guó)稅主管分局
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